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答疑 | 財產(chǎn)和行為稅合并申報——印花稅問(wèn)題解答

來(lái)源:www.daifa611.com 時(shí)間:2021-06-10 00:00:00瀏覽次數:4322次

     Q1:這個(gè)月找不到印花稅申報界面,請問(wèn)印花稅申報入口在哪?

   A:登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊“我要辦稅”→“稅費申報及繳納”→“申報稅(費)清冊”,進(jìn)入“非按期申報”頁(yè)面,選擇財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報,點(diǎn)擊【填寫(xiě)申報表】按鈕。



  Q2:財行稅合并申報后,印花稅申報有哪些變化?

  A:增加了“稅源信息采集”環(huán)節,先進(jìn)行稅源采集后,系統會(huì )根據稅源采集信息,生成申報數據。在采集界面可以查詢(xún)、修改稅源信息。印花稅稅源信息采集可在申報期前填報,也可在申報期填報。



  Q3:已經(jīng)申報完印花稅,發(fā)現申報有誤如何修改?

  A:因《財產(chǎn)和行為稅納稅申報表》是根據各稅種《財產(chǎn)和行為稅稅源明細表》生成,因此申報有誤,需先修改稅源,再更正申報。

  登錄“電子稅務(wù)局”—我要辦稅—稅費申報及繳納—更正申報(新)—選擇申報表種類(lèi)為《財產(chǎn)和行為稅納稅申報表》—點(diǎn)擊“申報更正”—勾選需更正稅種信息后點(diǎn)擊“下一步”,再點(diǎn)擊正上方“財產(chǎn)和行為稅稅源信息報告”,選擇稅種“印花稅”,點(diǎn)擊“稅源采集”,進(jìn)入印花稅稅源釆集頁(yè)面,設定稅款所屬期起止,查詢(xún)出之前的印花稅稅源,點(diǎn)擊“修改”,先進(jìn)行稅源更正,稅源更正保存后,返回更正申報頁(yè)面,點(diǎn)擊“更新稅源”—點(diǎn)擊“申報”即可完成更正。

  提醒:合并申報支持單稅種更正。納稅人更正申報一個(gè)或部分稅種,不影響其他已申報稅種。



  Q4:在進(jìn)行采集稅源時(shí),為何申報稅款所屬期不能選一個(gè)月只能選擇某一天?

  A:對于未做印花稅稅種認定或者印花稅認定為按次申報的納稅人,“納稅期限”系統默認為“按次”,稅源采集時(shí),稅款所屬期為應納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)的日期,只能選擇某一天;只有印花稅認定為按期(月)申報的納稅人,稅款所屬期才可以選擇一個(gè)月。


  注意:應納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)的日期,必須在《印花稅稅源明細表》表頭的屬期內。



  Q5:按期(月)申報印花稅如何辦理?

  A:可以電話(huà)聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)(稅管員)進(jìn)行按期(月)申報印花稅認定。納稅人可登錄“稅務(wù)電子稅務(wù)局-我的信息-納稅人信息-登記信息(在該頁(yè)面下拉至“稅務(wù)機關(guān)信息”),即可查看主管稅務(wù)機關(guān)(稅管員)聯(lián)系電話(huà)。




  Q6:如何查詢(xún)公司印花稅是按期(月)申報還是按次申報?

  A:納稅人可登錄“電子稅務(wù)局-我的信息-納稅人信息-登記信息-稅(費)種認定信息,即可查看。




  Q7:印花稅按期(月)申報和按次申報有何不同?

  A:(1)按期(月)申報的,必須先做稅種認定;按次申報的,可以不做稅種認定。


 ?。?)按期(月)申報的,未發(fā)生納稅義務(wù)也要做零申報;按次申報的,未發(fā)生納稅義務(wù)可以不申報。


 ?。?)按期(月)申報的,稅款所屬期可以選擇一個(gè)月;按次申報的,稅款所屬期只能選擇某一天,即應納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)的日期。


  納稅人可以同時(shí)存在部分印花稅稅目按期(月)申報,部分印花稅稅目按期次申報。



       Q8:已辦理按期(月)申報印花稅,為什么稅源只能添加購銷(xiāo)合同稅目,別的稅目增加不了?

  A:印花稅按期(月)申報認定具體到稅目,所以在按期(月)采集稅源時(shí),未做認定的稅目無(wú)法在按期(月)申報增加,只能在按次申報增加。如果想要在按期(月)增加,需要做該稅目按期(月)申報認定。


  印花稅稅目有13個(gè)包括:購銷(xiāo)合同、加工承攬合同、建設工程勘察設計合同、建筑安裝工程承包合同、財產(chǎn)租賃合同、貨物運輸合同、倉儲保管合同、借款合同、財產(chǎn)保險合同、技術(shù)合同、產(chǎn)權轉移書(shū)據、營(yíng)業(yè)賬簿、權利許可證照。




  Q9:《印花稅稅源明細表》必須填報應納稅憑證編號和應納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)日期嗎?

  A:非必填項。

          《國家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并稅費申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2021年第9號)附件明確:應納稅憑證編號和應納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)日期的填寫(xiě),由各省、區、市根據稅源管理需要,設置該項是否為必填項。目前我市已統一設置為非必填項,納稅人可根據實(shí)際情況選擇填寫(xiě)或不填寫(xiě)。




     Q10:如果決定按期(月)申報印花稅,零申報是否要做稅源采集?

  A:是。


  財行稅合并申報后,稅源采集是申報的前置條件,未做稅源采集無(wú)法申報。

  按期(月)申報印花稅的,進(jìn)入稅源采集界面, “納稅期限”會(huì )帶出“按月”選項。錄入稅款所屬期,系統會(huì )顯示當期應申報的征收品目(稅目),默認計稅依據為零,點(diǎn)擊保存-確認后即可跳轉申報。

  未做按期(月)申報印花稅認定,進(jìn)入稅源采集界面,“納稅期限”不會(huì )帶出“按月”選項。




    Q11:按期申報不能錄入新增采集信息?

  A:按期申報需先進(jìn)行稅費種認定,在采集信息時(shí)自動(dòng)帶入當前所屬期的認定信息。





  Q12:既享受印花稅小微普惠減免又疊加享受其他減免的情況如何操作?

  A:在稅源采集環(huán)節選擇非小微普惠政策減免性質(zhì)代碼和項目名稱(chēng),系統自動(dòng)計算減免稅額。在合并納稅申報時(shí),再疊加享受小微普惠減免。


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